- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-02 10:26
是指当月销项一(当月进项?还是已认证抵扣项税)=有增税应纳税额。这个()里的应是指当月入账的进项还是指已认证抵扣项呢
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增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出就可以
2019-03-18 12:16:33
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你好,进项大于销项不需要做结转分录
销项大于进项
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2017-02-06 16:08:41
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可以不用做账务处理,属于不交增值税
2018-03-29 10:14:06
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结转税金
借:应交税金-应交增值税(销项税)845219.47
贷:应交税金-应交增值税(进项税)40149.37
(上期留抵)应交税金-未交增值税 690000
(本期应交)应交税金-未交增值税 115070.1
2019-11-06 16:31:18
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你好 看下老师给你发的照片
2019-10-09 15:57:07
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