实际买材料的金额是112496元,对方开票金额是135217.15元,多开了22721.15元,开的专票,已经认证了,以后也不要买这种材料了,这个要怎么做账?
xijunkokhjhk
于2021-06-09 17:44 发布 504次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-06-09 17:47
你好这个对开没有说开红字发票吗,那这个之前合同是不是按这个135217.15 签订,是的,你这个不需要付款,借原材料 进项税额,贷银行,112496 营业外收入,22721.15
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