送心意

玲老师

职称会计师

2021-06-10 12:25

你好

红冲原分录 ,按发票入账 

往事如烟q 追问

2021-06-10 12:26

是否可以借:主营业务收入培训费负数 增值税负数 贷:主营业务收入培训费正数,增值税正数

玲老师 解答

2021-06-10 12:39

你好
原来分录 发来我给你写 

往事如烟q 追问

2021-06-10 12:41

借:银行存款  贷:主营业务收入培训费 应交税费-简易计税

玲老师 解答

2021-06-10 12:44

借:应收账款负数 贷:主营业务收入培训费 负数 应交税费-简易计税负数   

往事如烟q 追问

2021-06-10 13:12

您的意思是我先做借:应收账款负数 贷:主营业务收入培训费 负数 应交税费-简易计税负数    再做一笔借:应收账款 贷:主营业务收入培训费 应交税费-简易计税 ?

往事如烟q 追问

2021-06-10 13:16

我不能直接借:主营业务收入培训费负数 增值税负数 贷:主营业务收入培训费正数,增值税正数?

玲老师 解答

2021-06-10 13:19

不能 第一个的对 是二笔分录  

往事如烟q 追问

2021-06-10 13:21

老师,为啥不能哈?因为一开始收钱的时候也没有做应收帐款,直接做的银行存款

玲老师 解答

2021-06-10 13:28

正规处理就是把没有发票的红冲了  再按发票入账 是这样流程  也好理解 

往事如烟q 追问

2021-06-10 13:36

好的,那我那样做对嘛?

玲老师 解答

2021-06-10 13:44

你好了
你这样做不正规  

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