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疯狂的诺言
于2016-12-03 08:35 发布 938次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-03 08:44
上个月老会计教我用应付账款和银行存款记账了 那我这个月的认证后的记账该怎么处理呢
疯狂的诺言 追问
2016-12-03 09:10
老师是这么操作吗借:应付账款 贷银行存款(增值税专用发票没入账前)借:待摊费用 开办费 应交税费 待抵扣进项税额 贷: 应付账款 如果是这样的话 那不是待摊费用变多了吗
2016-12-03 09:29
??老师在吗
邹老师 解答
2016-12-03 08:38
借;管理费用等科目 应交税费(待抵扣进项税额 ) 贷;银行存款等科目借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待抵扣进项税额 )
2016-12-03 08:45
借;管理费用等科目 应交税费(待抵扣进项税额 ) 贷;应付账款
2016-12-03 09:40
你好,怎么会待摊费用变多了呢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2016-12-03 09:10
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