送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-03 08:44

上个月老会计教我用应付账款和银行存款记账了   那我这个月的认证后的记账该怎么处理呢

疯狂的诺言 追问

2016-12-03 09:10

老师是这么操作吗
借:应付账款
     贷银行存款(增值税专用发票没入账前)

借:待摊费用 开办费
       应交税费  待抵扣进项税额 
      贷:  应付账款 

如果是这样的话   那不是待摊费用变多了吗

疯狂的诺言 追问

2016-12-03 09:29

??老师在吗

邹老师 解答

2016-12-03 08:38

借;管理费用等科目       应交税费(待抵扣进项税额 )   贷;银行存款等科目
借;应交税费(进项税额)    贷;应交税费(待抵扣进项税额 )

邹老师 解答

2016-12-03 08:45

借;管理费用等科目 应交税费(待抵扣进项税额 ) 贷;应付账款

邹老师 解答

2016-12-03 09:40

你好,怎么会待摊费用变多了呢

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