送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-03 16:59

老师 公司以前的老会计 转出未交增值税这样做 借:应交税费-应交增值税-销项税额 
                                                                               贷:应交税费-应交增值税-进项税额 
                                                                                      应交税费-应交增值税-未交增值税
这样做会不会不妥?

Yolanda 追问

2016-12-04 15:09

老师  我们 一般纳税人开了普通发票 对于我们来说是销项税额 我们需不需要价税分离?还是说只要普通发票都不需要加税分离呢?

邹老师 解答

2016-12-03 16:24

你好,就是把一个月的余额过到下个月
月底需要做
一般只是个结账过程

邹老师 解答

2016-12-04 08:48

你好,这种做法是不对的
根据增值税应纳税额
期末结转  借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷;应交税费-未交增值税

邹老师 解答

2016-12-04 19:49

你好,需要价税分离的
其实与开具的专用发票账务处理并没有什么区别

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