送心意

吴少琴老师

职称会计师

2021-06-16 17:14

在已缴纳金额里面填写

吴少琴老师 解答

2021-06-16 17:19

填写之后就可以下期抵减了对么
是的

吴少琴老师 解答

2021-06-16 17:25

如果增值税直接填0,那你这个就不需要填写了

吴少琴老师 解答

2021-06-16 17:49

预缴的附加税计入税金及附加就可以了

吴少琴老师 解答

2021-06-17 09:57

你预交的只是一部分,你后面开票了,还需要补缴剩余部分

Ailsa 追问

2021-06-16 17:18

填写之后就可以下期抵减了对么

Ailsa 追问

2021-06-16 17:23

因为不用交增值税了,系统自动申报附加税了,所以没有填怎么办

Ailsa 追问

2021-06-16 17:29

那异地预缴的附加税怎么办呢

Ailsa 追问

2021-06-17 08:49

账务上计入税金及附加,电子税局不用操作了么?那多缴的税怎么办呢,去退税?

上传图片  
相关问题讨论
借:应收账款 贷:未分配利润 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
2024-08-07 15:31:20
增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(二)(附加税费情况表)这张表我就不需要填写了对吧?
2023-07-12 11:30:24
您好,你们是留抵退税是吧?这样的话需要填写进项税转出
2022-05-04 15:42:28
你好 增值税 正常记在应收账款里,按含税金额开发票 附加税对方给的记营业外收入 
2022-03-08 19:45:44
你好,外管预交的增值税附加税 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 应交税费—附加税 贷:银行存款 
2021-08-05 10:56:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...