送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-06-16 21:04

你好
在一个月的放到无票收入凭证后面

wlw 追问

2021-06-16 21:06

哦,那我以前的做法 是 调整30000的, 30000减去新开发票的。然后再为开发票的做一个分录。是多此一举了哈。

郭老师 解答

2021-06-16 21:45

跨月了
没有的直接放到无票收入后面

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对于这种跨年度的记账错误更正,您可以通过以下步骤进行处理: 1.编制更正凭证借:预收账款贷:应收账款 2.在摘要中注明“更正[具体年份]第[凭证号]凭证错误,将应收账款调整为预收账款”。 这样处理可以纠正之前的错误记账,使账务记录准确反映业务实际情况。 例如,如果错误发生在 2023 年 12 月的第 50 号凭证,那么在 2024 年进行更正时,摘要可以写为“更正 2023 年 12 月第 50 号凭证错误,将应收账款调整为预收账款”。
2024-07-05 13:57:35
借:应收账款 贷:主营业务收入 借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品
2015-11-03 15:56:13
涉及收入错误这个我的看法是反结账去修改,要不你这个只能做借应收账款,贷以前年度损益调整,
2020-02-22 12:05:02
你好,刷卡的小票,银行回单都可以的。
2021-07-13 09:03:41
意思你是收入和增值税做账错误了。 那你就把上月的分录红字 然后再按正确的做
2020-02-21 15:30:57
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