送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-06-17 10:34

您好
请问当时挂账的时候分录怎么写的

影*一一 追问

2021-06-17 11:19

是去年的,因为从工资扣的,贷方是其他应付款,现在要冲销,该在借方,然后贷方是用以前年度损益调整吗

bamboo老师 解答

2021-06-17 11:33

贷方是其他应付款 借方是什么科目

影*一一 追问

2021-06-17 14:41

借方是应付职工薪酬

bamboo老师 解答

2021-06-17 14:42

借 应付职工薪酬 -300
贷 其他应付款 -300

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相关问题讨论
您好,需要查这个科目的明细账,看看产生借方余额的业务,
2022-04-06 16:58:15
您好,就是说,应付而未付的金额,个人的
2022-03-27 20:47:10
您好,应当用累计摊销
2021-11-30 12:28:07
你好,同学,维修费预提了,预提时这么做的分录:借:管理费用 14000 贷:其他应付款14000 支付时就是借:其他应付款了
2021-09-04 11:36:42
您好 请问当时挂账的时候分录怎么写的
2021-06-17 10:34:30
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