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布丁
于2021-06-17 10:53 发布 523次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-06-17 10:54
你好,应付账款-7000,代表预付款项7000的意思
布丁 追问
2021-06-17 11:04
那我想把他转到应收款 直接借应收账款7000 贷应付账款7000吗?
邹老师 解答
2021-06-17 11:05
你好,应付账款是无法直接转到应收账款的
2021-06-17 11:09
那我该怎么转呢?有个单位同时在应收款和应付款下有余额
2021-06-17 11:11
你好,应付账款-7000,代表预付款项7000的意思 ,结转的分录是借:预付账款,贷:应付账款
2021-06-17 11:27
是不是只有同样类别的科目才能对着转?比如资产类、负债类。还是说只要方向一致的就可以对着转?
2021-06-17 11:31
你好,应付账款-7000,代表预付款项7000的意思 ,结转的分录是借:预付账款,贷:应付账款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
2021-06-17 11:39
应付账款是无法直接转到应收账款的 是这个,为什么无法直接转呢?是因为只有同样类别的科目才能对着转吗?比如资产类、负债类这样同类的
2021-06-17 11:42
你好,应付账款是针对购进,应收账款是针对销售,因为是不同的业务当然就不能直接转的应付账款-7000,代表预付款项7000的意思 ,结转的分录是借:预付账款,贷:应付账款
2021-06-17 11:48
然后再借 应收账款 贷 预付账款 这样转到应收账款吗?
你好,没有这样的结转操作
2021-06-17 11:51
那我们有个单位同时在应收款和应付款下有余额,应该是做账的时候做错了 这个怎么处理呢
2021-06-17 11:52
你好,需要把应收账款与应付账款的余额抵消吗
2021-06-17 11:53
是的 需要把应付款的余额抵消 因为这个是客户不是供应商
2021-06-17 11:55
你好,抵消的分录是借:应付账款,贷:应收账款
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2021-06-17 11:04
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