二手车小规模纳税人年末填写资产负债,12月没有销 问
你好,你们这个是个体户的吗? 答
老师,我们公司在2024年12月预付了2025年1月-6月的 问
借,预付账款在银行存款,然后按月摊销。借,管理费用,房租贷,预付账款 答
12月份付了100万的费用 发票1月份才来,怎么做账 问
你好,开票日期是1月份的,增值税抵扣不了,所得税可以抵扣。12月份借管理费用贷银行存款 1月份借其他应付款, 贷,利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润, 应交税费,应交增值税 贷、其他应付款 汇算清缴,纳税调增。 答
个税系统已经社保扣税了,发现有误,还可以更正吗 问
你要更正个税还是更正社保? 答
同一控制下吸收合并为什么按账面价值入账 问
因为属于同一集团控制,要按账面价值入账。避免高估或低估,操纵利润 答
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老师您好,我还有一个小问题,假如一个季度(1-3月)里只有3月份当月购买了3月份的社保(3月当月已经缴纳),缴纳的社保费用为800,员工承担300,公司承担500,这样的话,我这样填可以不可以:1.其他应收款:3002.应付工资:8003.未分配利润:-(800-300)=-500
答: 一、计提社保费时,分录是: 借:管理费用——社保费500 贷:应付职工薪酬——社保费500 二、缴纳社保费时,分录是: 借:应付职工薪酬——社保费500 借:其他应收款——代扣个人社保300 贷:银行存款800 三、具体的关系是: 银行存款减少800元,其他应收款增加300元,相当于资产总额减少了500元,利润总额亏损500元。
请教您一个问题,一个公司要注销,未分配利润负80万,实收资本200万,其他应收款120万,这个要怎么操作呀,是收要把其他应收款收回来,然后再把实收资本归还到各股东吗
答: 注销的时候除了未分配利润,还要看有没有其他资产和负债。同时,如果有欠员工工资,税务局原则上不予注销 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,未分配利润和其他应收款对冲,分录是
答: 耗钱资产,能持续给你带来净现金流出的东西,有了耗钱资产,你躺着的时候还在付钱。 比如私家车,自住房都是耗钱资产,私家车的车贷和保养费等源源不断的支出,自住房就算没有房贷,物业费等也是源源不断的支出。
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venus老师 解答
2021-06-17 11:01