送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-06-17 14:25

你好,这是你职工的吗?

小桔子 追问

2021-06-17 14:37

就是发提成的时候,分录做错了,那应该怎么纠正?

郭老师 解答

2021-06-17 14:39

你好,借销售费用工资贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。

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相关问题讨论
你好,这是你职工的吗?
2021-06-17 14:25:15
1、工资计提(应发工资数) 借:制造费用—工资 (生产人员) 管理费用—工资 (管理人员) 销售费用—工资 (销售人员) 贷:应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借:制造费用 (生产人员) 管理费用 (管理人员) 销售费用 (销售人员) 贷:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 上面1和2可以合并处理,这里分开是为了说明问题 3、发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数) 贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数) 其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额) 其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额) 应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额) 4、实际交纳 借:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款。
2020-04-14 11:10:08
您好,同学,比如同时有销售费用和管理费用,就写: 借:销售费用 借:管理费用 贷:银行存款
2020-05-11 15:04:31
就做成相当于老板代替公司付了款,让后公司再付给老板的意思,
2019-12-06 11:34:01
借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬,营业外支出-滞纳金贷银存
2019-09-19 11:04:30
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