老师好,我司是小规模纳税人,业务室网络代运营,之前印花税电子税务局本月应申报里每月都有,现在没了,说是认定有效期到了,有业务发生就按次申报,没有发生就不报,我单位5月开了一张增值税专票,是仓储服务费,以前印花税-购销合同都是按季度申报,6月申报印花税我报吗
会计小白
于2021-06-18 11:43 发布 708次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-06-18 11:47
你好,按次申报的是只要有发生就得申报,需要申报的。
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您好, 印花税是不免的
2021-04-13 17:07:26
增值税:158/1.01*1%
城建税:增值税*7%减半征收
附加税:增值税*5%减半征收
2021-12-17 11:08:06
同学你好,印花税不免哈,是减半征收的
2022-03-04 19:30:14
你好,增值税填主表税务机关代开专标栏;附加税按实交增值税为基数申报;印花税如果有全同,按合同中不含税的价填申报
2020-06-04 11:34:15
你好,是含税作为印花税的计税依据的
2017-10-14 09:56:24
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