老师好,公司购买一台机械555万元,预付16.65万元(有银行回单),运费20万元,对方开票是开运费25.2万元(说运费就是这么多的),还有16.13万未开票,我应该怎么做账,怎么写分录。
22年高效取证3班
于2021-06-19 16:46 发布 373次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-06-19 16:50
你好,固定资产,555万+20万,贷其他应付款, 付款做借其他应付款,贷银行,运费20万元,对方开票是开运费25.2万元(说运费就是这么多的) 这个是发票多开不需要付款吗
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对,这个先挂到往来款里面。
2022-05-19 14:48:34
你好,可以凭银行回单做账
2022-03-04 10:29:18
你好,固定资产,555万%2B20万,贷其他应付款, 付款做借其他应付款,贷银行,运费20万元,对方开票是开运费25.2万元(说运费就是这么多的) 这个是发票多开不需要付款吗
2021-06-19 16:50:03
同学你好,分录,根据预付回单,借,在建工程,16.65万元,贷,银行存款,16.65万元。
根据运费发票及付款单,借,在建工程,25.2万元,贷,银行存款,20万元,应付账款,5.2万元。
2021-06-19 18:14:08
你好 可以的可以这样处理
2022-03-04 10:21:45
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