送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-05 15:48

错在哪里呢?正确做法应该是怎样的?

Lu丽容 追问

2016-12-05 15:52

那我照搬之前会计的做法了(但一直不明白),那往后是需继续照做,还是按你所讲的做法来做呢?

Lu丽容 追问

2016-12-05 15:58

那下月交税时分录应该怎么做?

邹老师 解答

2016-12-05 15:47

你好,其实这种处理方式是不对的

邹老师 解答

2016-12-05 15:48

你好,根据增值税应纳税额
期末结转  借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷;应交税费-未交增值税

邹老师 解答

2016-12-05 15:53

你好,个人建议按照我的方式更正过来

邹老师 解答

2016-12-05 15:59

借;应交税费——已交税金  贷;银行存款
这个是根据你提供的分录所做的 分录

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相关问题讨论
您好! 咖啡公司和一般公司的账务处理大致一样 购买咖啡豆 借 原材料      应交税费-进项税额   贷 银行存款/应付账款 生产咖啡 借 主营业务成本    贷 原材料 借  银行存款     贷 主营业务收入          应交税费-销项税额 人工费用 借 主营业务成本    贷 应付职工薪酬 宣传费 借 销售费用   贷 银行存款 其他管理费用 借 管理费用   贷 银行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分录如下: 借:主营业务成本 贷:银行存款或库存现金
2023-02-01 20:09:55
你好 这个是先 借:库存商品 贷:银行存款 然后使用的时候 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-08-18 07:50:40
同学你好 借,管理费用一服务费 贷,银行存款
2022-04-15 09:51:19
借研发支出贷周转材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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