我们公司是19年末从别的公司接过来的,之前的会计就直接把19年末的银行存款期末余额录进来了,19年有几笔往来款对方都已经付给我们了,但是她没冲账,就导致现在还在账上挂着,这种情况要怎么处理呢
聪慧的大门
于2021-06-21 15:21 发布 1165次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

同学你好
之前怎么核对余额的呢?应该对不上吧
2021-06-21 15:31:36

这个款你挂往来
2019-06-02 20:05:26

同学 年底需要的调汇的
2020-01-10 09:36:20

12月月末调整了就可以了,
2020-01-10 10:30:45

12月末调整了就可以了哦
2020-01-10 10:49:43
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