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林晓欢
于2021-06-22 09:07 发布 882次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-06-22 09:08
你好,借管理费用工资贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款外账的话,转回来就不需要做的。
林晓欢 追问
2021-06-22 09:09
你好,我要是内账呢?这个要怎么做呢?
郭老师 解答
2021-06-22 09:11
那样的话,按上面的分录来做,收到之后借其他应收款私户贷管理费用
2021-06-22 09:13
嗯嗯,好的,谢谢
2021-06-22 09:14
不用客气,工作愉快。
2021-06-22 09:27
你好,我想再请问一个问题,假如虚构收入,是通过公户收款,那然后再通过私户将款项还给对方,那这种内账的话一般怎么操作的?
2021-06-22 09:28
你好,可以直接不用做,没有发生的。
2021-06-22 09:29
但是公私户上面都是有出入款记录的,要是想要做账的话,怎么处理呢?
2021-06-22 09:30
借银行存款贷预收借预收贷其他应收款私户
2021-06-22 09:35
公户的收入的话是有发票的证明的,收到款的话是记入“预收”???那通过私户还回给对方的话,为什么是其他应收款呢?
2021-06-22 09:38
做预收或者做其他的都可以啊,这个你自己决定,如果你做收入的话不也得红冲收入吗?
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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