送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-06-22 09:08

你好,借管理费用工资贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款
外账的话,转回来就不需要做的。

林晓欢 追问

2021-06-22 09:09

你好,我要是内账呢?这个要怎么做呢?

郭老师 解答

2021-06-22 09:11

那样的话,按上面的分录来做,收到之后借其他应收款私户
贷管理费用

林晓欢 追问

2021-06-22 09:13

嗯嗯,好的,谢谢

郭老师 解答

2021-06-22 09:14

不用客气,工作愉快。

林晓欢 追问

2021-06-22 09:27

你好,我想再请问一个问题,假如虚构收入,是通过公户收款,那然后再通过私户将款项还给对方,那这种内账的话一般怎么操作的?

郭老师 解答

2021-06-22 09:28

你好,可以直接不用做,没有发生的。

林晓欢 追问

2021-06-22 09:29

但是公私户上面都是有出入款记录的,要是想要做账的话,怎么处理呢?

郭老师 解答

2021-06-22 09:30

借银行存款贷预收
借预收贷其他应收款私户

林晓欢 追问

2021-06-22 09:35

公户的收入的话是有发票的证明的,收到款的话是记入“预收”???
那通过私户还回给对方的话,为什么是其他应收款呢?

郭老师 解答

2021-06-22 09:38

做预收或者做其他的都可以啊,这个你自己决定,如果你做收入的话不也得红冲收入吗?

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