送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-06-23 16:21

进项税额转出可以结转到转出未交增值税,借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

超帅的超短裙 追问

2021-06-23 16:23

变成了留底税?

超帅的超短裙 追问

2021-06-23 16:24

进项税额转出怎么做分录

郭老师 解答

2021-06-23 16:25

这不是刘迪,这是需要交税,转出未交增值税在贷方了,他需要结转到未交增值税里面,什么原因需要进项转出。

超帅的超短裙 追问

2021-06-23 16:26

借:应交税费—应交增值税—进项税额
     贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出?

郭老师 解答

2021-06-23 16:26

你好,分路,这个是不对的。

超帅的超短裙 追问

2021-06-23 16:26

对方票开错了

超帅的超短裙 追问

2021-06-23 16:28

老师,请赐教

郭老师 解答

2021-06-23 16:29

之前分录是怎么做的?蓝字发票,分录怎么做的?

郭老师 解答

2021-06-23 16:29

借管理费用进项贷银行存款吗?

超帅的超短裙 追问

2021-06-23 16:34

蓝字采购的库存商品分录

超帅的超短裙 追问

2021-06-23 16:37

借:库存商品
        应交税费—应交增值税(进项税额)
     贷:应付账款


    

郭老师 解答

2021-06-23 16:45

借应付帐款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

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进项税额转出可以结转到转出未交增值税,借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2021-06-23 16:21:23
你好,做进项负数处理,而不是转出的
2017-10-30 15:49:13
您好 纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额; 进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05
你好,红字发票转出 借:管理费用等  负数 贷:应付账款  负数 应交税费-增值税-进项税转出 在增值税申报表的表二填写进项税转出
2024-04-11 15:30:29
几月份开的信息表 四月份的吗
2021-05-08 11:00:15
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