老师,公司申报上个月的增值税的时候有留抵税23000,税务局让改成未开票收入下个月开票再来冲留底税,让我马上修改,因为之前月份有欠税8000现在税务局又打电话来让把留底税抵欠税,我可以先修改申报表把留底税15000做成未开票收入,在申报表上留下8000的留底税,然后去申请留抵抵欠,可以这样操作吗
食其
于2021-06-24 12:21 发布 2350次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-06-24 12:22
你好 可以的。 到时你可以用留抵的进项税来抵欠 欠款部分
相关问题讨论
你好,你是上期填错了,是吗,上期如果抵没了就没有留抵了。
2019-06-11 12:10:22
同学您好,您方便伴您的报表截图给我看下吗
2022-03-01 20:35:12
你好 可以的。 到时你可以用留抵的进项税来抵欠 欠款部分
2021-06-24 12:22:50
你好 指的是既有留抵 又欠税款
需要在电子税务局申报的
2021-12-14 21:19:18
你好。 这个需要你们去申请 留抵抵欠的; 然后报表里面 你 未交增值税 贷方 和你 进项税借方结转到未交增值税借方去的 科目 借贷方自动抵减后的 金额来写应交税费栏次的
2022-03-11 21:00:03
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食其 追问
2021-06-24 12:30
meizi老师 解答
2021-06-24 12:41