送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-06 21:51

能收回来

追问

2016-12-06 21:53

我就不知道他这么挂应收~股东,我觉得应该是借:应收~某客户 贷:其它应付款~股东这样才对吧,因为这笔客户的应收款收回来我们是要给这个股东的

追问

2016-12-06 21:59

怎么更正呢?我刚才那样做可以吗?因为这个应收的客户的钱是要付给这个卖我们公司的股东的

吴月柳 解答

2016-12-06 21:18

你好,那之前挂账的钱你们能收回来吗?

吴月柳 解答

2016-12-06 21:53

那你收回时,借:银行存款  贷:应收 然后付他时,借:营业外支出  贷:银行存款

吴月柳 解答

2016-12-06 21:54

要不你把科目更正下也可以了。

吴月柳 解答

2016-12-06 22:35

借:应收-客户  贷:应收-股东,现在没办法转到其他应付款科目的,因为你也不保证应收能全部收回只能收回时再付给他,如果确实要转到其他应付款,只能借:利润分配-未分配利润  贷:其他应付款

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