送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-07-01 16:19

你好计入周转材料 -低值易耗品  因为价值低 你不要计入固定资产去。  到时  按领用计入成本去

Umi 追问

2021-07-01 16:20

领用?这个是服了款直接就安装了,怎么入账做分录呢

Umi 追问

2021-07-01 16:21

付了款直接就安装了,怎么入账做分录呢

meizi老师 解答

2021-07-01 16:24

 你好   那你就马上做账 :借周转材料-低值易耗品贷银行存款。       领用j借长期待摊费用 贷   周转材料-低值易耗品  按月分摊:借主营业务成本贷长期待摊费用  

Umi 追问

2021-07-01 16:29

老师,没有领用这一步骤的,直接借:周转材料 贷:银行存款可以吗?另外这些物资还要分产品分摊还是每批货款总金额分摊呢?

Umi 追问

2021-07-01 16:33

老师,这种检测设备的货款

meizi老师 解答

2021-07-01 16:39

 你好         那你就按产品来分摊   

Umi 追问

2021-07-01 16:41

老师。怎么分摊呢

meizi老师 解答

2021-07-01 16:48

 你好根据你们产品明细 具体产品生产情况数量来分摊  

Umi 追问

2021-07-01 17:02

我这种适合什么分摊方法呀, 年限取多久呢

Umi 追问

2021-07-01 17:08

老师,没有领用这一步骤的,直接借:周转材料 贷:银行存款可以吗?

meizi老师 解答

2021-07-01 17:09

 你好       那你总得把周转材料  给分摊  了才行的。  做领料单 自己写单子做附件  

Umi 追问

2021-07-01 17:29

想问下分摊方法,适合分摊多久呢

meizi老师 解答

2021-07-01 17:37

 你好   一般的话    可以根据金额大小。 比如你们 金额很大建议分摊   1年以上  可以考虑2年或者3年的   

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相关问题讨论
借管理费用-办公费贷银行存款
2019-11-21 16:58:30
您好,是的,按3%的增值税率开的。代开的发票入账时,借:现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-08-04 21:58:56
你好,是的,不能抵扣的,
2020-04-14 16:06:00
您好,您的发票上体现的是免税的吗?那就借银行存款,或者说借应收账款,贷主营业务收入。
2023-06-15 10:21:14
因为小规模不能抵扣,所以收到增值税专票时当做普票来使用,不过最好要求人家给普票。
2018-04-03 11:42:03
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