送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-07-06 10:50

你好,调整的分录是
借:以前年度损益调整——主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税(销项税额)

勤奋的唇彩 追问

2021-07-06 11:13

如果税务局本月进项税额转出有数值,我的财务应该有什么样的会计分录才吻合

邹老师 解答

2021-07-06 11:21

你好,19年的主营业务数值填大了,应交增值税销项税额填少了,调整的分录是
借:以前年度损益调整——主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税(销项税额)
(是针对这个回复有什么疑问吗)

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