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勤奋的唇彩
于2021-07-06 10:49 发布 1071次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-07-06 10:50
你好,调整的分录是借:以前年度损益调整——主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税(销项税额)
勤奋的唇彩 追问
2021-07-06 11:13
如果税务局本月进项税额转出有数值,我的财务应该有什么样的会计分录才吻合
邹老师 解答
2021-07-06 11:21
你好,19年的主营业务数值填大了,应交增值税销项税额填少了,调整的分录是借:以前年度损益调整——主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税(销项税额)(是针对这个回复有什么疑问吗)
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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勤奋的唇彩 追问
2021-07-06 11:13
邹老师 解答
2021-07-06 11:21