小规模一次性收到半年服务费,一次性开票,第一个月确认收入的时候是不是就要把应交增值税全部提出来?上个月预收了100万,这个月开票。上个月借:银行存款100万,贷:应收账款100万。这个月月底确认一个月收入时:借:应收账款19.17万,贷:主营业务收入16.17万((100-3)/6)万,应交税费-应交增值税(小规模纳税人)3万 这样正确吗?
余伟彬
于2021-07-07 13:29 发布 999次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2021-07-07 13:41
你好,是的,税金要根据开票金额一次性确认。收入的话可以按月确认。
相关问题讨论
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
同学您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交增值税-应交增值税
祝您学习愉快,工作顺利
2019-01-09 14:27:35
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