送心意

思顿乔老师

职称中级会计师,初级会计师

2021-07-08 15:02

您是如何计提的呢?谢谢
比如说计提是:
借:费用/主营业务成本
贷:银行存款
那么受到发票就是冲销之前计提,再做一笔正确的

思顿乔老师 解答

2021-07-08 15:06

请问还有什么可以帮您

398760764 追问

2021-07-08 15:21

借:费用   贷其他应付款 天然气

398760764 追问

2021-07-08 15:22

计提   付款    收到   发票    分别做分录   怎么做

思顿乔老师 解答

2021-07-08 15:25

计提
借:费用
贷:应付账款/其他应付款
付款
借:应付账款/其他应付款
贷:银行存款

思顿乔老师 解答

2021-07-08 15:25

收到发票
借:费用(负数)
贷:应付账款/其他应付款(负数)
借:费用(正确)
贷:应付账款/其他应付款(正确)

398760764 追问

2021-07-08 15:34

进项税呢,借:费用   进项税   贷:应付/其他应付款  对不对

思顿乔老师 解答

2021-07-08 15:35

您好,是的。专票是您那样做的

398760764 追问

2021-07-08 17:26

如果我当月燃气费已经结转生产成本了,下月发票回来了  怎么弄啊?

思顿乔老师 解答

2021-07-08 17:27

发票与暂估金额一致么?谢谢

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