自建酒店,已投入使用项目未结算,在建工程已经预结转固定资产,现在又有付部分工程尾款,怎么入账?后期再付的款又要怎么入账?
cherry5949
于2016-12-10 14:50 发布 1801次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-12-10 14:55
那如果每个月都有收到发票,每个月增加固定资产原值吗?
相关问题讨论
您好,如果前期结转到固定资产的金额没有包括这部分,那就在支付后收到发票的同时,增加固定资产原值并重新计算折旧即可。
2016-12-10 14:53:11
和这个工程有关的支出都可以记在建工程,后期一块转固定资产
投入使用和后期转固定资产的时间间隔不长的可以不用补
2019-10-06 10:37:00
在建工程结转固定资产是
借 固定资产
贷 在建工程
上述分录是正确的
2017-06-28 15:27:54
你好,把增加的部分计入固定资产原值影响以后的摊销金额就可以。
2020-01-03 15:24:20
配电柜和配电箱 这个可以单独做在建工程,要是可以移动话,
2020-07-04 11:01:52
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王雁鸣老师 解答
2016-12-10 14:53
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2016-12-10 14:58