老师,供应商的电子发票开错,怎样处理呢? 问
让对方红冲,重新开具 答
老师,9月给客户开票时入户门485平方*240元含税单 问
同学你好,开具红字发票后,根据发票金额做负数分录,也就是之前开具正数发票时做的正数分录,现在再做一个负数的, 答
老师,我们是4S店的,保险理赔公司(北京钱袋宝支付技 问
你好,可以开普通发票,对方企业他不要求单位名字吗 答
服务合同,提供一年的服务,按月结算,需要提交审批流 问
你好,提供完服务,不管收没收钱,开没开发票,都应该确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 后期收到钱开了发票,红冲之前的再做发票的。借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数 应交税费负数, 借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费 答
请教老师,购买农户或者农业合作社的初级农产品,是 问
你好,直接销售的话确实是可以免税。也就不用抵扣了。 答
我们公司是一般纳税人,收到120万的劳务成本专票,这120万税额需要抵扣完,但是这120万只能有100万作为成本入帐,剩下的20万要留到下个月抵用成本,这个帐务要怎么处理?
答: 为啥这么做呢?想第1季度交税?
老师您好我们公司是一般纳税人开给甲方的是9个点的工程服务专票,请问我们需要用什么成本票抵扣
答: 你好, 包工包料的 主要是人工 机械费和材料费等
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
旅游行业差额征收现在是一般纳税人,收到的成本票全部都是普票,有些是3个点的有些是6个点的还有些是免税,可以全部都用6个点抵扣吗?!
答: 你好,不能全部都用6个点抵扣