- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,计提,借管理费用--租赁费,贷其他应付款--租金,支付,借其他应付款--租金,贷银行存款,发票来时,借应交税费--应交增值税(进),借管理费用(一)
2020-07-08 17:18:56
你好,借 管理费用 贷 其他应付款/预付账款
支付时 借 其他应付款/预付账款 贷 银行存款
收到租赁发票,把发票放到支付的分录后面即可。
2020-07-14 10:35:24
您好,跨月红冲的发票如何处理,分录与上月分录相同,金额相反
2021-07-11 10:45:55
你好!借银行存款 贷预收账款 主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-03-28 09:16:48
你好 是办公租赁费吧?请问租赁费用在17、18、19年有没有做过暂估入费用?
2020-06-08 14:37:00
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