您好,我家一般纳税人卖家电,去年12月有一笔发票是我的上游长家、给我开了一个名称为、家用电器*折扣,金额负10000,税额负1300的销项负数专票、我这张发票该怎么做分录啊?当时报增值税申报表时、我在表二的第20行填报了负1300的数、不填报表申报不过去.因为当时由于疫情我没有收到这张发票,今年我想把12月的账重新改一下,然后去税务局改报表可以吗
坚持-成功
于2021-07-11 12:49 发布 498次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
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你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好,一般都是用标准申报。集成是纳税人选用的,不是一定要通过这个来填写增值税申报表,只是通过一表集成来填写增值税申报表能够达到相对简便的作用。预缴申报适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写:(一)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务。(二)房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。(三)纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产。
2020-07-15 00:28:28
您好, 是的,就是你说这样的
2024-03-09 13:01:38
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
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