A企业出租一栋楼给B企业用于酒店经营,租金300万/年,作为B企业的会计。A企业是否必须给B企业开9%的增值税专票,税金由B企业承担?
陈子坚
于2021-07-12 09:06 发布 998次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-07-12 09:09
你好必须是a公司给你们开发票才可以税前扣除,对方开多少税率,看对方几时取得不动产,要是这个2016.4.30号之前取得可以简易计税开5% 之后是按9% 这个实务中一般是b承担,对方报价时候会把税额加进去
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