送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-07-13 09:43

你好,暂估成本的时候,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬

幽兰 追问

2021-07-13 10:44

老师,我们收进来的钱要支付出去,其中收2个点的管理费用,比如开票100000.我们收到10000.但要转8000出去.我们的收入是2000,这个开的发票做分录可以贷方挂应付成本不

幽兰 追问

2021-07-13 10:44

虽然开了10万的票,但我们收入没那么多啊

邹老师 解答

2021-07-13 10:48

你好,暂估成本的时候,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬
(是针对这个回复有什么疑问吗)

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相关问题讨论
你好,可以把问题完整的列出来吗,包括相关的问题,图片,表格等 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
2022-07-22 14:31:58
每分斤72元,应该是销售单价吧,你估计是西北厂家的销售
2019-08-11 11:32:07
同学,你好 按照账面价值
2022-03-30 17:20:02
你好,同学 你的问题条件是什么呢?
2022-01-04 16:13:07
你好,要看具体是什么情况
2020-03-02 15:05:02
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