送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-12 15:30

你好,外账上要当成是自己的业务,借:银行存款  贷:工程结算 应交税费-应交增值税,内账才像你做的挂到其他应付款科目

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你好,外账上要当成是自己的业务,借:银行存款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税,内账才像你做的挂到其他应付款科目
2016-12-12 15:30:53
你好,你问的报销未付款的情况吗
2018-10-25 13:08:34
你好,这个2000元可以直接计入管理费用不计入固定资产,是你说的分录的,等报销给老板在冲销掉其他应付款
2021-12-13 09:11:14
你好,有资金就偿还,没有资金偿还就需要转为营业外收入 核算
2020-01-09 19:01:46
不是材料,易耗品,等,其他费用都可以入应付账款吗?
2022-03-18 14:14:27
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