送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-07-14 16:11

你好,收到保险公司的赔款
借:银行存款,贷:其他应收款 

11876948484884 追问

2021-07-14 16:17

老师,那科目余额表期末有余额是正确的吗

邹老师 解答

2021-07-14 16:17

你好,之前还需要做一笔资产损失分录,计入其他应收款借方核算才是啊 

11876948484884 追问

2021-07-14 16:19

可是这不算我们的资产呀

邹老师 解答

2021-07-14 16:21

你好
他们弄坏你们电杆的时候
借:待处理财产损益,贷:相关科目
借:其他应收款,贷:待处理财产损益
收到赔偿的时候
借:银行存款,贷:其他应收款 

11876948484884 追问

2021-07-14 16:25

老师,现在已经7月份了,这笔钱我们3月份就收到了,但是当时只做了借银行存款,贷其它应收款,没有做其它的分录,现在要怎么做呢?

邹老师 解答

2021-07-14 16:27

你好,整个过程的分录是
他们弄坏你们电杆的时候
借:待处理财产损益,贷:相关科目
借:其他应收款,贷:待处理财产损益
收到赔偿的时候
借:银行存款,贷:其他应收款 
(是针对这个回复有什么疑问吗)

11876948484884 追问

2021-07-14 16:30

就是弄坏的时候我们没有做分录,只做了收到赔款的分录,现在要怎么做?

邹老师 解答

2021-07-14 16:31

你好,现在需要把弄坏时候的分录补上

11876948484884 追问

2021-07-14 16:35

弄坏是在1月份,赔款在3月份,我现在把分录补在7月份吗?

邹老师 解答

2021-07-14 16:36

你好,是的,是这样的

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