公司注销,往来款如何处理。 1其他应付款。没有实际的其他应付 前期误操作 不是收入哎 2应付账款。实际上没有 3预收账款。实际上没有不是收入,哎 4其他应收其他应付。是不是合并起来挂一个,最后看余额方向? 注销之前这些咋处理掉?
梨子
于2021-07-15 11:41 发布 2532次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-07-15 11:44
你好 1. 其他应付款这个 款是 操作错误了 找原因去红冲 这个 分录即可 2. 应付账款没有 那也去找 之前怎么挂的 去红冲了 3. 预收账款 不是收入那是 这个款会退还 回去吗 4. 其他应收款 其他应付款要 是 挂的同一个人的明细 就可以合并 。 如果 不是同一个人不能 合并红冲哈。
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你好 是同一个客户下面的话 你想调整的话 可以的
2020-05-12 16:48:43

你好!计入预付账款核算就可以
2019-11-27 16:27:12

计入营业外收入
借:其他应付款
贷:营业外收入
2019-04-10 17:13:24

你好,同学。
预付 和 预收是指提前支付给供应商的款项和收到客户支付的订金。
应收账款和应付账款是指客户或供应商的欠款。
其他应收款和其他应付款是指非客户和供应商的其他短期欠款或应收款。
2020-07-02 16:24:43

你好同学,这个涉及到重分类了。
其他应收款的借方余额,应付账款贷方余额,预付账款借方余额,预收账款贷方余额他们分别是真实的其他应收款,应付账款和预付账款,预收账款
但是应付账款贷方余额是预付账款,这个是重分类的
2020-03-30 13:41:48
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