公司注销,往来款如何处理。 1其他应付款。没有实际的其他应付 前期误操作 不是收入哎 2应付账款。实际上没有 3预收账款。实际上没有不是收入,哎 4其他应收其他应付。是不是合并起来挂一个,最后看余额方向? 注销之前这些咋处理掉?
梨子
于2021-07-15 11:41 发布 2358次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-07-15 11:44
你好 1. 其他应付款这个 款是 操作错误了 找原因去红冲 这个 分录即可 2. 应付账款没有 那也去找 之前怎么挂的 去红冲了 3. 预收账款 不是收入那是 这个款会退还 回去吗 4. 其他应收款 其他应付款要 是 挂的同一个人的明细 就可以合并 。 如果 不是同一个人不能 合并红冲哈。
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