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影*一一
于2021-07-15 16:41 发布 2534次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-07-15 16:42
您好借:固定资产贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款付款分录写三次就好了
影*一一 追问
2021-07-15 16:45
我7月份摊销固定资产不
bamboo老师 解答
7月份摊销固定资产
2021-07-15 16:46
摊销就是:借管理费用,贷:累计折旧嘛
2021-07-15 16:48
是的 这样写分录正确的
2021-07-15 16:50
谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2021-07-15 16:56
老师还要问个问题,我们库存商品现在还挂了个860,这个860是商家给我们的折扣,前面已经计入了营业外收入,但是这个库存一直挂起不知道怎么消除
2021-07-15 17:02
老师还要问个问题,摊销房屋装修费摊销5年,会计分录可以写成,借主营业务成本,贷长期待摊费用吗
2021-07-15 17:38
请问前面营业外收入分录怎么写的
2021-07-16 10:36
借:库存商品,贷营业外收入
2021-07-16 10:37
现在库存商品还挂起860元
2021-07-16 10:39
860是商家给的折扣 是给的现金还是减少的应付款?
2021-07-16 10:46
这个860是商家给的优惠,比如要付5000,然后优惠860,只付剩下的钱
给的商品
2021-07-16 10:47
但是这些商品我们早就送给客户了
2021-07-16 11:09
借:主营业务成本贷:库存商品
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2021-07-15 16:45
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2021-07-15 16:45
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2021-07-16 11:09