送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-07-15 16:42

您好
借:固定资产
贷:应付账款
借:应付账款
贷:银行存款
付款分录写三次就好了

影*一一 追问

2021-07-15 16:45

我7月份摊销固定资产不

bamboo老师 解答

2021-07-15 16:45

7月份摊销固定资产

影*一一 追问

2021-07-15 16:46

摊销就是:借管理费用,贷:累计折旧嘛

bamboo老师 解答

2021-07-15 16:48

是的 这样写分录正确的

影*一一 追问

2021-07-15 16:50

谢谢老师

bamboo老师 解答

2021-07-15 16:50

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

影*一一 追问

2021-07-15 16:56

老师还要问个问题,我们库存商品现在还挂了个860,这个860是商家给我们的折扣,前面已经计入了营业外收入,但是这个库存一直挂起不知道怎么消除

影*一一 追问

2021-07-15 17:02

老师还要问个问题,摊销房屋装修费摊销5年,会计分录可以写成,借主营业务成本,贷长期待摊费用吗

bamboo老师 解答

2021-07-15 17:38

请问前面营业外收入分录怎么写的

影*一一 追问

2021-07-16 10:36

借:库存商品,贷营业外收入

影*一一 追问

2021-07-16 10:37

现在库存商品还挂起860元

bamboo老师 解答

2021-07-16 10:39

860是商家给的折扣 是给的现金还是减少的应付款?

影*一一 追问

2021-07-16 10:46

这个860是商家给的优惠,比如要付5000,然后优惠860,只付剩下的钱

影*一一 追问

2021-07-16 10:46

给的商品

影*一一 追问

2021-07-16 10:47

但是这些商品我们早就送给客户了

bamboo老师 解答

2021-07-16 11:09

借:主营业务成本
贷:库存商品

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