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盈希
于2021-07-15 18:10 发布 887次浏览
小Y老师
职称: 初级会计师
2021-07-15 18:22
您好,按销售额乘以2%哦
盈希 追问
2021-07-15 18:27
本期发生额和实际抵减税额都是填一样的数据吗??
小Y老师 解答
2021-07-15 18:31
您好,是这样子的哦
2021-07-15 18:32
那为什么我的主表本期免税额还是3%计算出来的数据不是1%计算出来的数据呢??
2021-07-15 18:33
请问这个表我需要填写吗??
2021-07-15 18:35
不是差额征收附表一是不用填的哦
2021-07-15 18:36
填在本期发生额填和本期实际抵减税额哦
2021-07-15 18:38
可以发一下增值税纳税申报表吗
申报表的主表,一开始就是按3%自动带出增值税,填写完其他表后本期免税额还是3%
2021-07-15 18:39
我在填写减免税明细表之前是这样的,填完之后还是这样的
2021-07-15 18:42
您好,您公司本季度开票额不超45万是不需要缴税的,减免申报明细表也是不需要填的哦
直接按主表的数据申报就可以了哦
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小Y老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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盈希 追问
2021-07-15 18:27
小Y老师 解答
2021-07-15 18:31
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小Y老师 解答
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小Y老师 解答
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盈希 追问
2021-07-15 18:36
小Y老师 解答
2021-07-15 18:38
盈希 追问
2021-07-15 18:38
盈希 追问
2021-07-15 18:39
小Y老师 解答
2021-07-15 18:42
小Y老师 解答
2021-07-15 18:42