- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
2016-12-13 13:52
预交增值税 借:应交税费-未交增值税 23万 贷:银行存款 23万
再开票可以用预交的13万冲抵
开票 借:应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税
月底增值税结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
相关问题讨论

直接计入
借:银行存款/应收账款
贷:主营业务收入
增值税-销项税
2024-08-29 17:58:17

你好同学,借主营业务成本。贷银行存款。
2022-12-27 15:49:59

同学你好
请重新提问方便老师们解答
2022-06-01 14:29:42

这个金额大吗?金额大就放到固定资产,金额小就直接放到费用处理。
2022-04-12 15:10:26

您好,借:管理费用,贷:银行存款
2022-04-08 14:19:13
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