送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-12-13 16:17

哇!真的吗?实在是太好了!那我做今年12月的账的时候不需要做多余的事?就按照正常流程申报增值税就行对吗?另,还想问问王老师,在做本年度12月的账的时候,有哪些区别于别的月份的地方吗?12月有特别的需要注意的财务事项吗?

持之 追问

2016-12-14 06:49

谢谢老师。那如果今年开的发票,今年之内没有报销会有什么影响了?又该怎样应对呢?还有一个问题,景区装修游客服务中心(相当于机场装修候机室),除了刷墙、走水电等等装修内容外,还把电器这些东西也一起承包给了装修方,那对方开发票来报账的时候,我该怎么处理这整个的经济业务呢?另,能不能问问老师一般在什么时间段答疑呢?因为想有机会像王老师您学习。每次遇见老师您答疑,我就会问很多,真的辛苦老师了,同时感谢老师您。

王雁鸣老师 解答

2016-12-13 16:14

您好,进项税增值税专用发票没有抵扣完,只要认证过了,就可以一直留下去,没有时间限制的。

王雁鸣老师 解答

2016-12-13 16:43

您好,是的,真的。不需要做多余的事的。按照正常流程申报增值税就行。区别于其他月份的地方,就是催促公司员工报销费用,不要把今年的发票留到下年度结账后再报销,就行了。

王雁鸣老师 解答

2016-12-14 08:41

您好,如果今年开的发票,今年没有报完,正常操作是要记入以前年度损益调整的,但是如果金额不大,也可以不用调整,作为下年的费用处理。如果是装修那可以整体作为装修费用,记入长期待摊费用,按不低于三年进行平均摊销。我一般情况下是业余时间(晚上和周末)答疑的。没什么的,您有事就问吧。

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