- 送心意
王老师1
职称: 会计从业资格
2021-07-19 16:45
学员您好,不对的
应该是
借:固定资产,原材料 1000
应交税费-应交增值税(进项税额)130
贷:银行存款 1130
然后次月缴纳增值税时
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益 13
这个13的加计抵减额是在缴纳时计入其他收益的
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