- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 -福利费 借 应付职工薪酬 -福利费贷 其他应付款 ; 借其他应付款贷银行存款
2021-07-21 16:58:13
借;管理费用等科目 贷;库存现金 95
按95的金额入账
2018-02-03 10:58:36
你好,不可以这么操作的。报销餐费一般是福利费和招待费。但你钱没付出去。所以不能这么走账
2021-12-17 14:29:17
借:管理费用 贷:银行存款
2020-07-12 16:54:06
借:管理费用—福利费 贷:银行存款
2019-10-09 10:42:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息