老师,购买了个扫描仪,对方开了增值税专用发票给我们,扫描仪的不含税价是64140.26,税额是1089.74,价税合计是7500元,用银行支付给对方,老师,请问会计分录怎么做呢?
安安嘛嘛
于2015-10-20 11:45 发布 1633次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
2015-10-20 12:07
老师,但是我的上任会计是在8月份时,是借:管理费用 6410.26 应交税费-应交增值税(进项税额) 1089.74 贷:银行存款 7500.现在已经是10月份了,我应该怎么调整呢?
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您好
借 应收账款58000
贷 主营业务收入50000
贷 应交税费-应交增值税-销项税额8000
2022-05-21 17:23:53
你好
(1)销售的时候
借:应收账款56 500 ,贷:主营业务收入 50 000, 应交税费—应交增值税(销项税额) 6 500
(2)客户于20天内付款
借:银行存款 56 500*(1—2%),财务费用 56 500*2%,贷:应收账款 56 500
(3)商品销售后20天内客户未能付款
借:银行存款 56 500,贷:应收账款 56 500
2021-10-18 08:55:24
你金额打错了把? 借固定资产6410.26 应交税费应交增值税进项税1089.74 贷银行存款7500
2015-10-20 11:47:36
您好,这个是 借 银行存款 贷 主营业务收入 贷应交税费——应交增值税(销项税额)
2021-12-05 09:41:40
学员你好
分录如下哈~
借:存货 270
应交税费-应交增值税 (进项税额)35.1
贷:应付账款 305.1
借:应付账款 305.1
贷:应收账款 203.4
银行存款 101.7
2022-09-13 00:47:23
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李老师 解答
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