送心意

李老师

职称中级会计师

2015-10-20 12:07

老师,但是我的上任会计是在8月份时,是借:管理费用  6410.26   应交税费-应交增值税(进项税额) 1089.74  贷:银行存款  7500.现在已经是10月份了,我应该怎么调整呢?

李老师 解答

2015-10-20 11:47

你金额打错了把? 借固定资产6410.26 应交税费应交增值税进项税1089.74  贷银行存款7500

李老师 解答

2015-10-20 12:13

红冲之前的分录。然后按正确处理

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相关问题讨论
您好 借 应收账款58000 贷 主营业务收入50000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额8000
2022-05-21 17:23:53
你好 (1)销售的时候 借:应收账款56 500  ,贷:主营业务收入 50 000,  应交税费—应交增值税(销项税额) 6 500 (2)客户于20天内付款 借:银行存款 56 500*(1—2%),财务费用   56 500*2%,贷:应收账款 56 500 (3)商品销售后20天内客户未能付款 借:银行存款 56 500,贷:应收账款 56 500
2021-10-18 08:55:24
你金额打错了把? 借固定资产6410.26 应交税费应交增值税进项税1089.74 贷银行存款7500
2015-10-20 11:47:36
您好,这个是 借 银行存款 贷 主营业务收入 贷应交税费——应交增值税(销项税额)
2021-12-05 09:41:40
借库存商品10000 应交税费应交增值税进项13000 贷应付账款
2022-06-16 21:11:59
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