老师 没有这笔 借:应付职工薪酬 贷:银存",,,每月发工资冲的只有一笔分录了 借:成本费用 贷:应付职工薪酬(当月的实发数) 这种做法有什么问题么?
水中的小鸟
于2021-07-30 14:42 发布 809次浏览
- 送心意
小小何老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
2021-07-30 14:45
你好,借:成本费用 贷:应付职工薪酬,这里应该是应发数,
借:应付职工薪酬 贷:银存 还有扣除个人承担的社保公积金个税。
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水中的小鸟 追问
2021-07-30 14:46
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2021-07-30 14:54