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文艺的微笑
于2021-07-30 17:32 发布 722次浏览
伍老师(1)
职称: 中级会计师
2021-07-30 17:36
你好,先是买甲借库存商品甲4200贷应付账款4200借银行存款4200贷应付账款4200退的时候直接做红字(我写的分录没有考虑税费),银行存款那笔用贷方蓝字同样买乙的时候一样,改一下金额
文艺的微笑 追问
2021-07-30 17:56
可能我表达的不太清楚,我销售方,上个月销售甲商品的时候已经做账了,这个月客户退甲商品价值4200,换成乙商品,乙商品价值1100,现还得退回客户3100,不考虑增值税,请问退换这个环节的分录是怎么做的?越详细越好
伍老师(1) 解答
2021-07-30 18:06
先是卖出去的时候借:应收账款4200贷:主营业务收入4200借:银行存款 4200贷应收账款4200退的时候借:应收账款-4200 贷:主营业务收入-4200换:借:应收账款1100 贷:主营业务收入1100最终退钱借应收账款3100 贷银行存款3100
2021-07-30 18:23
好的,谢谢老师
2021-07-30 18:25
麻烦给我一个五星好评
2021-07-30 18:41
老师我们这边销售出去确认收入是借银行存款,贷:主营业务收入的,那退换是不是跟你说的对不上了呢。
2021-07-30 18:48
你好,我建议你们中间通过应收账款这个科目,是为了方便核对每一个客户。
2021-07-30 18:49
本身正确的做法也是需要通过应收账款科目的,只是好多人习惯省略
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伍老师(1) | 官方答疑老师
职称:中级会计师
★ 4.92 解题: 615 个
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2021-07-30 17:56
伍老师(1) 解答
2021-07-30 18:06
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2021-07-30 18:23
伍老师(1) 解答
2021-07-30 18:25
文艺的微笑 追问
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伍老师(1) 解答
2021-07-30 18:48
伍老师(1) 解答
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