送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-08-01 09:43

你好不可以的,必须通过应付职工薪酬,如果是福利费。

纯净 追问

2021-08-01 10:14

老师,可是在下一笔业务中,中秋节给员工发放月饼的时候,实操老师又直接写成
借:销售费用-福利费
贷:银行存款
到底什么时候用计提什么时候不用计提呢

郭老师 解答

2021-08-01 10:17

福利费都做计提
这个分录不对
必须通过应付职工薪酬

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这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-12-04 09:33:27
你好,是的,您的分录处理正确
2020-06-29 15:56:53
同学你好,是正确的;
2021-03-29 12:12:28
你好,个人建议是先计提,然后支付
2016-10-13 19:52:19
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