老师,你好,我想问一下,之前收了1-7月份的货款,客户没要发票,1-7月份做账分录:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 ……,借:银行存款 贷:应收账款, 现在客户要求开之前1-7月份的收款发票,开了发票如何做账呢?谢谢!
潘宗玉
于2021-08-02 11:42 发布 812次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-08-02 11:45
你好,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,这个是冲无票收入的。
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09

你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04

可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20

同学您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交增值税-应交增值税
祝您学习愉快,工作顺利
2019-01-09 14:27:35
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郭老师 解答
2021-08-02 11:45