6月工资已经全额计提借管理费用5000贷应付薪酬5000,某员工借支了一部分,分录是借:其他应收款 100贷:银行存款100,到了发6月工资时分录是借:应付职工薪酬5000贷:其他应收款100银行存款4900,是这样吗?
程程
于2021-08-02 13:48 发布 829次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20

借应付职工薪酬贷应交税费个税银行存款
借应交税费个税贷银行存款
2021-01-25 10:46:36

你好,对的,是这么做的。
2021-08-02 13:51:56

同学你好
可以同时发
分录这样做就可以的
2020-12-24 08:12:28

你这里分录处理没问题
100先计入其他应收款,后面冲减
2021-06-02 10:50:59
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