老师,我想问下,我们7月已付租金,做的分录为借:预付账款,贷:银行存款,但我们租金发票没到,现在要计提7月的租金,分录应该是借:管理费用-租金,贷什么呢?
安详的小蝴蝶
于2021-08-03 09:35 发布 874次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2021-08-03 09:39
你好
管理费用-租金,贷 预付账款
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你好,现在余额是贷款负数,贷方负数就是借方正数的意思,代表少取得了发票才对啊
2024-04-19 10:07:31

对的,是的,是这么做的。预付账款二级科目,写企业的名字就行。
2023-06-03 08:40:06

可以的,可以这样账务处理的额
2022-12-01 15:12:09

对的,是的,可以这么做的。
2022-12-01 14:06:59

如果包含12月份的话,12月就开始平摊。没包括就在1月开始
2022-01-06 15:17:48
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安详的小蝴蝶 追问
2021-08-03 09:56
玲老师 解答
2021-08-03 10:02