我们收到供应商开的购进发票(2月份的)没有认证,也没有退给供应商,供应商在没有通知我们的情况下将此发票红冲了,我们应该怎么处理此发票,账务上怎么做?
水中的小鸟
于2021-08-04 11:55 发布 869次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-08-04 11:58
你好,账上没有做的,不用做的,你给对方退回去就行。
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,这种情况你看看是不是,红字信息表没有审核。或者已开的发票没有上传。
2023-11-03 12:37:51
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
开出来的,当时可以作废。
2022-08-11 11:13:48
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
开错了红冲发票 当月作废发票重开就好了
2022-08-11 11:16:28
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,这个是专票还是普通发票的?已经跨越吗?
2021-10-21 10:35:03
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,可以提交红字信息表试试,你能通过信息表的,说明对方没有抵扣,可以冲红。否则没有办法冲红的
2021-08-26 10:04:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
水中的小鸟 追问
2021-08-04 14:08
郭老师 解答
2021-08-04 14:12