送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-08-04 16:57

您好,借成本费用6800,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬6800贷银行存款5700应交税费应交个人所得税100其他应付款1000

曾经的麦片 追问

2021-08-04 16:59

应付职工薪酬6800,但是申报个税和工会经费依据是5800对吗

小林老师 解答

2021-08-04 17:00

您好,看1000的情况,是税前还是税后

曾经的麦片 追问

2021-08-04 17:00

税前金额

小林老师 解答

2021-08-04 17:38

您好,若税前金额,借成本费用5800,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬5800贷银行存款5700应交税费应交个人所得税100

曾经的麦片 追问

2021-08-04 17:40

做账不提现这1000吗,但是工资表里有

小林老师 解答

2021-08-04 17:52

您好,税前金额,工资表不体现

曾经的麦片 追问

2021-08-04 17:56

工资表有,1000是给员工的奖励,下月发

曾经的麦片 追问

2021-08-04 17:56

但是应该是这月的奖励,就像离职员工暂缓发放一样

曾经的麦片 追问

2021-08-04 17:56

总不能没发,工资表就没有吧

小林老师 解答

2021-08-04 18:26

您好,那您分清楚是税前还是税后,最后申报个人所得税金额是5800还是6800

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您好,借成本费用6800,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬6800贷银行存款5700应交税费应交个人所得税100其他应付款1000
2021-08-04 16:57:04
季度预交的时候,就按利润总额乘以所得税税率计提
2019-09-30 14:51:08
借:应付职工薪酬贷:银行存款,其他应付款
2017-11-16 14:10:09
借应付职工薪酬,借管理费用负数。
2020-04-24 10:32:30
你好,个税预交是借应交税费-个人所得税,发放工资扣个税时做贷应交税费-个人所得税。不扣款不做应交税费-个人所得税
2019-06-18 16:59:36
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