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李s135
于2021-08-04 17:23 发布 1398次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-08-04 17:23
你好收到就可以做账的
李s135 追问
2021-08-04 17:27
收到时入账,但当月没有抵扣,要做待认扣分录吗,如,借:库存商品,待摊费用-待认证进项税额,贷:银行存款 ,第二个月抵扣时再做 借:应交税费-进项税额,贷:待摊费用-待认证进项税额;还是不用做这个待抵扣分录, 等抵扣时再做分录
郭老师 解答
2021-08-04 17:35
应交税费待认证,用这个科目,其他的分录是正确的。
2021-08-04 17:52
也可以抵扣时入账,是吗
2021-08-04 17:54
如果你当月销售了,当月没有抵扣的话,你做了收入不做成本吗?
2021-08-04 17:55
前两个月,采购的产品比较多,但销售比较少,有留抵的,
你销售出去了吗?没有销售的可以不用做。
2021-08-04 18:01
没有销售出去,
2021-08-04 18:06
没有销售,出去就不用做。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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李s135 追问
2021-08-04 17:27
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2021-08-04 17:35
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2021-08-04 17:55
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2021-08-04 18:01
郭老师 解答
2021-08-04 18:06