我账上应交税费-应交增值税(销项)上月计提的是1000,期末没有转出。本月申报缴纳上月增值税时抵扣进项税后缴纳了800,请问我这个月应该怎么做账啊?
MayC
于2021-08-09 09:17 发布 702次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-08-09 09:18
同学你好
借,应交税费一应增一销项1000
贷,应交税费一应增一进项200
贷,应交税费一应增一转出未交增值税800
借,应交税费一应增一转出未交增值税800
贷,应交税费一未交增值税800
借,应交税费一未交增值税800
贷,银行存款800
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
MayC 追问
2021-08-09 09:24
立红老师 解答
2021-08-09 09:24
MayC 追问
2021-08-09 09:26
立红老师 解答
2021-08-09 09:26