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欣欣子
于2021-08-09 09:54 发布 766次浏览
朴老师
职称: 会计师
2021-08-09 10:11
老师解答的这段话吗
欣欣子 追问
2021-08-09 11:15
对啊 不要重复问题
朴老师 解答
2021-08-09 11:23
这个问题提问三遍了,我回答了两个了你们是承建方,这个是你们自己预交的然后你们开发票出去人家给你们打款
2021-08-09 14:04
应该属于我们垫付了这笔预缴税金诶因为我们合同总金额900w,然后我们给总公司开的发票都是材料票已经开了四十几万了这笔11w的预缴税金,属于最近俩月开的三张发票预缴的但是总公司只给了这部分的增值税税金,其实应把附加税印花税这些税金都给我吧
2021-08-09 14:12
垫付的计入往来就行了,这个往来款收回来然后你开出去的发票都给你打款
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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欣欣子 追问
2021-08-09 11:15
朴老师 解答
2021-08-09 11:23
欣欣子 追问
2021-08-09 14:04
朴老师 解答
2021-08-09 14:12